近日,针对工作中发现部分监督国有企业在投资决策、工程建设、财务管理等领域存在不同程度问题的状况,驻市财政局纪检监察组对综合监督的8家国有企业开展财务专项监督检查,以强化纪律约束,严格制度执行,确保国有企业健康发展。
驻市财政局纪检监察组在近期的工作中发现,部分监督国有企业存在财务制度执行不严格、工程建设项目仓库管理制度不健全导致监察对象违纪违法的问题。在征得市财政局党组的支持后,决定由驻市财政局纪检监察组牵头,市财政局相关业务科室和财务人员参与,成立监督国有企业账务专项检查组,制定工作方案,对监督的八家国有企业的财务管理状况进行全面监督检查。
根据专项监督检查工作方案,检查时间为期2个月,分为自查自纠、监督检查、问题整改三个阶段进行。第一阶段为自查自纠阶段,要求各监督企业对本单位财务制度及制度执行情况、财务收支情况进行自查,发现问题、堵塞漏洞。第二阶段是监督检查阶段,重点是组织企业管理科室业务人员、财务人员,对国有企业财务管理制度及执行情况、财务收支情况、财务管理以及企业自查自纠情况进行监督检查。第三阶段为整改阶段,各企业要对检查组检查出的问题及时整改,切实为财务管理立好规矩、亮明纪律。(驻市财政局纪检监察组)